目录
第一部分 中国社会科学院部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中国社会科学院2012年部门预算表
一、公共预算收支总表
二、公共预算收入表
三、公共预算支出表
四、公共预算财政拨款支出表
五、政府性基金预算支出表
第三部分 中国社会科学院2012年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国社会科学院部门概况
一、中国社会科学院概况
中国社会科学院是国务院直属的国家哲学社会科学研究机构,根据《国务院办公厅关于印发中国社会科学院机关机构编制方案的通知》(国办发〔1994〕97号)文件规定,我院的职责主要包括:
一)、根据我国经济、社会发展的要求及党和国家的有关方针、政策,确定本院各项工作的方针和任务,制定具体办法和规章制度并组织实施。
二)、根据我国国情和经济、社会发展战略以及国际学术发展动向,制定本院科研规划;负责组织重大问题的调研,组织院属单位承担并完成国家重点科研项目。
三)、向党中央和国务院报送学术研究和思想理论方面的重要信息,反映学术界动态,报送本院重要研究成果、对策性建议等。
四)、根据我国对外政策和社会科学发展的需要,制定本院国际学术交流规划并负责组织实施;组织本院对台湾和港澳地区的学术交流工作。
五)、承担党中央和国务院交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
我院2012年部门预算共汇总45个预算单位数据,包括院本级、下设二级事业单位43个、代管参公事业单位1个。详情见下表:
序 号
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单 位 名 称
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1
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中国社会科学院本级
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2
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中国社会科学院经济研究所
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3
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中国社会科学院工业经济研究所
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4
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中国社会科学院农村发展研究所
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5
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中国社会科学院财政与贸易经济研究所
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6
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中国社会科学院数量经济与技术经济研究所
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7
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中国社会科学院人口与劳动经济研究所
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8
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中国社会科学院哲学研究所
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9
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中国社会科学院马克思主义研究院
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10
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中国社会科学院世界宗教研究所
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11
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中国社会科学院考古研究所
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12
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中国社会科学院历史研究所
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13
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中国社会科学院近代史研究所
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14
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中国社会科学院世界历史研究所
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15
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中国社会科学院文学研究所
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16
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中国社会科学院民族文学研究所
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17
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中国社会科学院外国文学研究所
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18
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中国社会科学院语言研究所
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19
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中国社会科学院世界经济与政治研究所
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20
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中国社会科学院美国研究所
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21
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中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
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22
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中国社会科学院日本研究所
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23
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中国社会科学院欧洲研究所
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24
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中国社会科学院西亚非洲研究所
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25
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中国社会科学院拉丁美洲研究所
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26
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中国社会科学院法学研究所
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27
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中国社会科学院民族学与人类学研究所
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28
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中国社会科学院社会学研究所
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29
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中国社会科学院新闻与传播研究所
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30
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中国社会科学院图书馆
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31
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郭沫若纪念馆
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32
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中国社会科学院城市发展与环境研究所
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33
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中国社会科学院中国边疆史地研究中心
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34
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中国社会科学院财务基建计划局
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35
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中国社会科学院金融研究所
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36
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中国社会科学院研究生院
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37
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中国社会科学院国际法研究所
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38
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中国社会科学杂志社
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39
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中国社会科学出版社
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40
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中国社会科学院服务局
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41
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中国地方志指导小组办公室
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42
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当代中国研究所
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43
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中国社会科学院亚洲太平洋研究所
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44
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中国社会科学院政治学研究所
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45
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中国社会科学院社会发展研究所
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第二部分 中国社会科学院2012年部门预算表
表1:公共预算收支总表
表2:公共预算收入表
表3:公共预算支出表
表4:公共预算财政拨款支出表
表5:政府性基金预算支出表
第三部分 中国社会科学院2012年部门预算表情况说明
一、收支预算总表说明
按照预算管理有关规定,我院2012年度部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。收支情况如下:
(一)收入预算情况
2012年我院部门收入预算总计198,064.44万元。其中:
1、本年中央财政拨款151,113.54万元,占总预算的76.3%;
2、事业收入12,780万元,占总预算的6.45%;
3、事业单位经营收入253万元,占总预算的0.13%;
4、其他收入26,694.4万元,占总预算的13.48%;
5、用事业基金弥补收支差额2,086万元,占总预算的1.05%;
6、动用上年财政拨款结转资金5,137.5万元,占总预算的2.59%。
(二)支出预算情况
2012年我院部门支出预算总计198,064.44万元。其中:
1、一般公共服务支出共计2,840万元,占支出预算的1.43%;
2、高等教育收入共计20万元,占支出预算的0.01%;
3、科学事业费支出共计185,899.44万元,占支出预算的93.86%;
4、安排住房保障支出共计9,262万元,占支出预算的4.68%;
5、由于我院车辆编制未下达,2012年结转上年车辆购置43万元,占支出预算的0.02%,需要重新上报审批,结转下年继续使用。
二、公用预算收入表说明
此表反映了我院部门预算总体收入情况,2012年我院预算收入198,064.44万元。其中:上年财政拨款结转资金5,137.5万元;财政拨款收入151,113.54万元;事业收入12,780万元;事业单位经营收入253万元;下级单位上缴收入200万元;其他收入26,494.4万元和用事业基金弥补收支差额2,086万元。包括:
一)、20110人力资源事务2,840万元,其中:其他收入1,940万元,用事业基金弥补收支差额900万元;
二)、20502普通教育财政拨款20万元;
三)、206科学技术类185,942.44万元,其中:上年财政拨款结转资金4,987.5万元,财政拨款收入142,743.54万元,事业收入12,780万元,事业单位经营收入253万元,下级单位上缴收入200万元,其他收入23,792.4万元,用事业基金弥补收支差额1,186万元。包括:
1、20603应用研究财政拨款70万元;
2、20605科技条件与服务6,780万元;
3、20606社会科学176,583.94万元;
4、20608科技交流与合作2,508.5万元。
四)、22102住房改革支出9,262万元,其中,使用以前年度结转资金150万元,财政拨款8,350万元,使用售房收入762万元。
三、公用预算支出表说明
此表反映了我院2012年部门预算总体支出情况,并分别按功能分类科目、支出项目类别予以列式。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指我院为保障正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;项目支出是指我院各研究所为完成社会科学研究任务及事业发展目标,用于专项业务研究的经费支出。2012年我院公共预算支出总计198,021.44万元,其中基本支出94,828.97万元,占预算的47.89%;项目支出103,192.47万元,占预算的52.11%。
一)基本支出94,828.97万元情况说明
1、20110款人力资源事务支出2,840万元,主要用于我院政府特殊津贴支出、博士后日常经费支出和引进人才费用支出;
2、20606款社会科学支出82,726.97万元,主要用于我院社会科学研究的人员支出和公用支出;
3、22102款住房改革支出9,262万元,主要是我院职工的住房公积金支出、提租补贴支出和购房补贴支出。
二)项目支出103,192.47万元情况说明
1、20502普通教育财政拨款20万元,主要用于港澳台招生补助项目支出;
2、20603应用研究支出70万元,主要是现代农业产业技术体系建设专项资金;
3、20605科技条件与服务支出6,780万元,主要为改善我院社会科学研究基础设施和办公条件的专项支出;
4、20606社会科学支出93,813.97万元,主要为我院各研究所为完成社会科学研究任务及事业发展目标用于研究业务工作的经费支出、基本建设项目支出;
5、20608科技交流与合作2,508.5万元,主要为我院开展社会科学研究而进行的国际合作与学术交流的专项支出。
四、公用预算财政拨款支出表说明
本表反映中国社会科学院年度部门预算中财政拨款支出的总体情况。2012年我院财政拨款预算151,113.54万元,比2011年预算执行数165,975.31万元减少14,861.77万元。扣除国家发改委安排的基本建设支出项目预算的因素,2012年财政拨款预算149,473.54万元,比2011年执行数增加31,068.23万元,增长26.24%。具体安排如下:
一)教育(类)普通教育(款)高等教育(项)2012年本科目预算20万元,比2011年执行数增加5.6万元,增长38.89%。主要原因是:2012年我院研究生院增加了港澳台招生人数。
二)科学技术(类)应用研究(款)2012年预算70万元,比2011年执行数减少1,197.96万元。主要原因是:2011年执行数包括一次性追加的专项经费,相比造成支出减少。
三)科学技术(类)科技条件与服务(款)2012年预算4,630万元,比2011年执行数增加145万元,增长3.23%。
四)科学技术(类)社会科学(款)2012年预算135,543.54万元,比2011年预算执行数减少14,619.41万元。主要原因是:国家发改委按照基本建设程序和项目进展情况安排的2012年基本建设支出年初预算减少。
扣除国家发改委安排的基本建设支出项目预算的因素,2012年财政拨款预算133,903.54万元,比2011年执行数增加31,310.59万元,增长30.52%。主要原因是:2012年我院全面实施哲学社会科学创新工程专项,相应增加的财政拨款。
五)科学技术(类)科技交流与合作(款)2012年预算2,500万元,比2011年预算执行数增加3万元,增长0.92%。
六)文化体育传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)2012年初无预算。
七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)2012年预算8,350万元,比2011年执行数增加1,750万元,增长26.52%。其中:
1、住房公积金(项)2012年预算2,900万元,比2011年执行数增加200万元,增长7.41%。主要原因是:根据规定的比例和工资收入计算需要的公积金。
2、提租补贴(项)2012年预算750万元,比2011年执行数增加50万元,增长7.14%。主要原因是:根据规定测算2012年需要的财政拨款。
3、购房补贴(项)2012年预算4,700万元,比2011年执行数增加1,500万元,增长46.88%。主要原因是:按照我院购房补贴发放的顺序,符合国家房改政策规定发放范围的财政拨款。
五、政府性基金预算支出表说明
2012年我院无政府性基金收支,故此表为空表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如我院研究生院办学收入、培训收入等。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是我院二级预算单位利息收入、按规定动用的售房收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”、“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基企(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定的用途继续使用的资金。
七、一般公共服务(类)人力资源事务(款):指反映人力资源、机构编制、公务员管理等方面的支出。我院主要是政府特殊津贴支出、博士后日常经费支出和引进人才费用。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指反映国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)支出。我院主要是研究生院用于港澳台招生补助支出。
九、科学技术(类)应用研究(款):指反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的和目标进行的创造性研究工作的支出。如研究所用于现代农业产业技术体系建设专项资金。
十、科学技术(类)科技条件与服务(款):指反映用于完善科技条件的支出。主要为改善我院社会科学研究基础设施和办公条件的专项支出。
十一、科学技术(类)社会科学(款):指反映用于社会科学方面支出。我院主要是指为保障正常运转,完成日常工作任务的基本支出和各研究所为完成社会科学研究任务及事业发展目标用于研究业务工作的经费支出、基本建设支出等。
十二、科学技术(类)科技交流与合作(款):指反映科技交流与合作方面的支出。主要为我院开展社会科学研究而进行的国际合作与学术交流的专项支出。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指我院各单位按照国家规定用于住房改革方面的支出。
十四、住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、提租补贴(项):指1999年按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》(国管房改字〔1999〕267号)规定向职工发放的租金补贴,人均标准90元/月。
十六、购房补贴(项):指1998住房分配货币化改革后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十七、基本支出:指我院为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出:指我院在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。