新华社南京2月22日电(记者姜涛)2006年,江苏省审计机关共审计6285个项目单位,查处损失浪费问题金额5.59亿元,促进增收节支34.48亿元。
2006年,江苏省各级审计机关通过开展各种类型的审计工作,促使被审计单位建立健全规章制度352项,向纪检司法机关移送各类违法犯罪案件线索93件,审计工作在维护财经秩序、促进依法行政、维护群众利益、治理商业贿赂、推进廉政建设等方面发挥了积极作用。
记者从江苏省审计部门了解到,各级审计机关今年将围绕民生问题对市、县、区企业职工养老保险基金、城镇职工失业保险基金、基本医疗保险基金和各地企业年金、工商保险基金及生育保险基金开展专项审计,重点检查各项基金收入、征缴、使用以及实行收支两条线管理情况,检查财政补贴资金管理、下拨及使用情况,调查企业年金运营管理情况以及政策执行效应,促进完善社会保障制度,维护企业和广大职工的权益。
江苏:国有企业审计将紧盯内部分配和福利发放
新华社南京2月22日电(记者姜涛)2007年,江苏省审计机关将对省属资产管理有限公司和国有企业的资产损益情况进行审计,并重点审计这些企业的内部收入分配和福利发放情况,纠正企业分配秩序混乱、违反政策规定乱支滥发等问题,堵塞侵蚀国有资产的漏洞。
据了解,江苏省将对国有企业审计过程中发现的超额发工资、领导与职工收入差距过大、滥发福利等行为进行纠正,同时重点关注因决策失误、管理不善导致国有资产流失的问题,严肃查处内外勾结、弄虚作假、侵占国有资产的行为。
2006年,江苏省共对344家国有企业进行了审计和审计调查,查处违规违法和损失浪费金额18.1亿元,移送司法机关和有关部门处理的21起案件(事项)涉及金额1.99亿元。