中央部门单位2014年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果
中央政府门户网站 www.gov.cn 2015-06-28 15:27 来源: 审计署网站
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中国国际广播电台预算执行情况和其他财政收支情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定,2014年3月至6月,审计署对中国国际广播电台预算执行情况和其他财政收支情况进行了审计,重点审计了中国国际广播电台本级和所属世界新闻报社等5个单位,并对有关事项进行了延伸审计。

一、基本情况

中国国际广播电台为中央财政二级预算单位,部门预算由台本级和2个所属单位的预算组成。审计结果表明,中国国际广播电台本级和本次审计的所属单位预算收支基本遵守了预算法及相关法律法规,财务管理和会计核算基本符合会计法及有关财会制度规定,积极整改以前年度审计发现的问题。

二、审计发现的主要问题

(一)2013年,中国国际广播电台本级未经批准,自行调剂使用公用经费7029.59万元列支人员经费;在项目经费中列支与项目无关支出849.10万元;在本级列支所属后勤服务中心公务用车燃油费11.43万元。

(二)2013年,中国国际广播电台本级违规采用财政授权支付的方式,支付达到财政直接支付标准的物品和服务采购支出802万元。

(三)2013年,中国国际广播电台本级未按规定进行公开招标,将网站制作等服务事项直接委托下属企业承担,合同总额1970万元。

(四)至审计结束时,中国国际广播电台有1162.24万元固定资产未登记入账;所属世界新闻报社在往来科目核算编审费收入168.47万元,以实物形式取得广告收入42.78万元未纳入法定账簿核算;所属北京国广公寓有限公司以计提外国专家公寓使用费等名义虚列成本399.11万元;所属后勤服务中心未经批准,将2060平方米专家公寓餐厅对外出租。

三、审计处理情况和建议

对上述问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。对违反规定调剂使用预算资金和扩大项目经费支出范围问题,要求严格执行预算;对未按规定执行国库集中支付制度和履行招投标程序等问题,要求严格执行有关规定;对固定资产未及时登记入账问题,要求将有关资产纳入财务账核算;对未及时确认收入、收入未纳入法定账簿核算和虚列成本问题,要求调整有关会计账目;对出租事项未履行审批手续问题,要求补报审批手续。

针对审计发现的问题,审计署建议:中国国际广播电台应加强预算管理,严格执行预算;进一步健全内部控制制度,强化内部管理;加强对所属单位的监管。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题,中国国际广播电台积极组织整改。对未及时确认收入、收入未纳入法定账簿核算和虚列成本问题,已按规定调整有关会计账目;对固定资产未登记入账问题,已完成815万元资产登记。具体整改结果由中国国际广播电台向社会公告。

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责任编辑: 陆茜
 
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